Подсистема бюджетирования в 1С:УПП сделана по принципу конструктора. Это значит, что прежде чем ее использовать по назначению, требуется параметрическая настройка объектов. Бюджетирование в 1. С: УППБюджетирование в 1. С: УПП в первую очередь необходимо для планирования и анализа деятельности предприятия. Оно позволяет строить практически любые отчёты, как плановые, так и фактические. Подсистема бюджетирования в 1С: УПП включает функции финансового пользователю широкие возможности настройки получения отчетных данных. 1С 8.3 Видео самоучитель «от Настроек до Баланса» Бухгалтерия предприятия 3.0 Урок 1 - Продолжительность: 32:52 1С 8.3 Видео Бюджетирование в 1С УПП: фактический сценарий. Бюджетирование в 1. С: УПП – относительно замкнутая и обособленная от других подсистема в . Эта подсистема позволяет с помощью описанных правил . Это может быть фактическая учетная информация или информация, влияющая на плановые данные. На самом деле факт и план в бюджетировании отличаются только одним – факт хранится с ПУСТЫМ сценарием. Затянуть фактические данные можно легко и просто документом . Но для этого надо разобраться с . Бюджетирование в 1. С: УПП связано с другими подсистемами только через: Механизм подключения источников данных. Несколько общих справочников (Например, для подсистем бюджетирования и объемно- календарного планирования используется единый справочник сценариев)Специфика подсистемы бюджетирования в 1. С: УПП отчасти определяется тем, что сам метод бюджетирования представляет собой симбиоз двух существенно различных методов: многовариантного планирования на будущее, и метода двойной записи, используемого в . Назначение подсистемы бюджетирование в 1. С: УПППланирование на любой период движения средств и финансового состояния компании в целом: *В разрезе оборотов по статьям бюджетов *В разрезе остатков по плану счетов бюджетирования. Составление бюджетов компании: *Бюджет доходов и расходов, *Бюджет движения денежных средств, *Прогнозный баланс, *Другие оборотные бюджеты. ERP 2/УПП: Планирование & Бюджетирование. На этом, подготовка и настройка программы в части бюджетирование завершается. Это ключевой справочник подсистемы бюджетирования в 1С:УПП 8. В процессе настройки в шапке документа указываются значения аналитических измерений бюджетирования. Дело в том, что подсистема бюджетирования в УПП - это подсистема с настройками, которые, не так даже технически сложны, как с точки зрения требований к уровню квалификации того. Продолжая тему Настройки бюджетирования в 1С УПП 1.3 хочу поделиться тем, что еще было усовершенствовано в интерфейсе. Контроль плановых и фактических данных: *Анализ отклонений плановых и фактических данных *На соответствие установленным целевым показателям. Контроль расходования средств * Соответствие текущих планов рабочему плану на период * Анализ исполнения бюджетных заявок. Составление сводной отчетности. Основные принципы организации хранения данных в подсистеме бюджетирование в 1. С: УППДля планирования деятельности есть три базовых сущности учета и анализа: *Нужны для обозначения тех или иных финансовых операций, которые регистрируются при бюджетировании. Центры финансовой ответственности (ЦФО) *Определяют подразделения или иные бизнес- единицы, отвечающие за исполнение перечня бюджетных показателей. План счетов бюджетирования *Определяет структуру ресурсов предприятия, значимых для бюджетирования. Планирование в подсистеме бюджетирование в 1. С: УПП Планирование ведется для предприятия в целом, без учета деления на организации Объектом планирования подсистемы бюджетирования в 1. С: УПП является бюджетная операция. Для каждой операции может быть указана своя валюта. Для каждого вида операции есть объект, который её описывает - статья оборотов по бюджетам. Операции точно так же, как и в БУ изменяют состояние счетов. Только в подсистеме бюджетирование 1. С: УПП это свойплан счетов, который пользователь может настроить по своему усмотрению и проводки тоже настраивает пользователь для каждой статьи оборотов. А уже из статей оборотов и счетов, расположенных в нужном порядке, формируются бюджеты, например, БДДС или БДР. Это позволяет, ввести один раз оборот по статье (Например, . Статьи оборотов могут быть зависимыми друг от друга. Например, если мы купили товар, то должны сделать оплату поставщику. Планирование может быть детализировано по следующим аналитическим разрезам: *В подсистеме бюджетирование в 1. С: УПП организована поддержка сценариев планирования. Дополнительно могут быть выбраны значения, которые будут использоваться системой в качестве значений по умолчанию: для количественного учета можно выбрать единицу измерения, для суммового учета – валюту, для учета по контрагентам – основного контрагента, для учета по номенклатуре - номенклатуру. На закладке Проводки указывается способ отражения оборотов по статье на плане счетов бюджетирования. Вводятся счета и коэффициенты для получения значений суммы и количества в проводке на основании суммы и количества бюджетной операции. По этим данным формируются проводки при проведении бюджетной транзакции. Одновременно может быть указано несколько проводок. Например, плановые обороты расходов денежных средств можно вести в разрезе поставщиков. В бюджетировании в 1. С: УПП не используется аналитика по характеристикам или сериям номенклатуры.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |